行政权力基本信息表

权力事项编码 3700000903709
权力事项名称 对内部审计工作的监督
权力类别 行政监督
实施依据 1.《山东省审计监督条例》(2012年11月省人大常委会公告第138号)第二十一条:“第二十一条 审计机关对本行政区域内的内部审计工作,进行业务指导和监督。依法属于审计机关审计监督对象的单位,应当依照有关法律、法规和本条例的规定,建立健全内部审计制度,开展内部审计工作。”
2.《审计法》(1994年8月通过,2006年2月修订)第二十九条:“依法属于审计机关审计监督对象的单位,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度;其内部审计工作应当接受审计机关的业务指导和监督。”
3.《审计法实施条例》(1997年10月国务院令第231号,2010年2月修订)第二十六条:“依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,应当接受审计机关的业务指导和监督。依法属于审计机关审计监督对象的单位,可以根据内部审计工作的需要,参加依法成立的内部审计自律组织。审计机关可以通过内部审计自律组织,加强对内部审计工作的业务指导和监督。 ”
实施主体 省审计厅 承办机构 省审计厅
实施对象 办理情况公开范围
共同实施部门 收费(征收)的标准及依据
法定时限 即办 承诺时限 即办
咨询电话 投诉电话
备注

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